集團審計部在開展內審工作時,積極與上級審計機關加強業務交流,獲取區審計局業務指導,并不斷探索創新審計方式,提高內審工作質量。
在今年的小木屋專項審計實施過程中,審計部創新采用融合式審計方式,結合區審計局同期進行的經濟責任審計,就兩個審計重合部分進行統籌協作,依托內部審計,熟悉被審計項目情況并對其實施審計。內部審計對區審計局審計重點和要求充分理解,上下審計力量協同聯動,建立溝通匯報機制,發揮整體合力。此融合式審計方式能夠做到各有側重,相互補充,加強了審計信息和成果共享,提高了審計效能,真正做到“一審多果”“一審多用”,減輕了被審計單位負擔。今后,審計部將繼續探索創新工作方法,進一步提高審計效率,高質高效完成各項審計工作。